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留底增值税在应交税费(留底增值税会计分录)

发表时间:2024-05-27 15:38:23 来源:网友投稿

1、取得进项税发票时已经做了进项税。

2、月底有留抵税额。

3、是不需要另外做账务处理的 分录:1.进项税借:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额)600 贷:银行存款/库存现金/应付账款2.销项税借:银行存款/库存现金/应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额)200。

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