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会计,以前这么做的可以吗

发表时间:2024-07-08 03:12:42 来源:网友投稿

月末会有发票报销,老板拿了蛮多的,由于本单位较小,看到上个会计有时候把报销的费用冲了其他应收款。我也照着他的方法做,这样可以吗?——只要交易属实,是可以的。单从账务处理是允许的。

会计,以前这么做的可以吗

现在待摊费用、预提费用科目没了。需要分期摊销的费用,在摊销前先可以计入其他应收款科目,在摊销是做转出。预提费用也是一样处理的。

再有借支的情况下,也要冲减其他应收款

借支时:

借:其他应收款

贷:库存现金

回来报销时:

借:管理费用

贷:其他应收款

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