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当月预提工资,,发放上月工资,会计分录要怎么做

发表时间:2024-07-11 16:41:50 来源:网友投稿

我觉得可以这样记录:(格式如下)

借:管理费用/财务费用/生产成本/销售费用贷:应付职工薪酬-工资(管理/财务/销售/生产)

借:应付职工薪酬-工资(管理/财务/销售/生产)贷:银行存款

计提是为了更好真实的反应当月的财务状况,要不然本月实际发生了却没有做帐,不符合权责发生制,当月发就没必要计提,直接计入:

借:应付职工薪酬,

贷:现金,

月末时再分派工资到管理费用,制造费用,生产成本中去。

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