网友们好,请问:增值税进项税销项税的会计分录
发表时间:2024-07-25 10:58:57
来源:网友投稿
1、购入材料,并于当期抵扣
借:原材料-钢材28000
应交税费-应交增值税(进项税额)4760
贷:银行存款32760
2、销售产品开具发票时
借:银行存款33930
贷:主营业务收入29000
应交税费-应交增值税(销项税额)4930
3、应交税额的计算
应纳增值税=当期销项税额-(当期全部认证抵扣的进项税额-进项税额转出)-上期留抵税额
就本题来讲:应纳增值税=4930-4760=170(元)
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)170
贷:应交税费-未交增值税170
4、次月上交时
借:应交税费-未交增值税170
贷:银行存款170
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