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年底预估了成本次年1月收到实际成本发票会计分录怎么做

发表时间:2024-08-15 13:26:30 来源:网友投稿

年底预估了成本次年1月收到实际成本发票会计分录的做账方法:

1月年初,先冲减暂估分录

贷:应付账款

收到发票时做账:

应交税费-应交增值税(进项税额)

贷:应付账款

因为年底曾经预估了成本并入账了,会计分录为:

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