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抵扣联怎么做会计分录

发表时间:2024-08-23 08:36:07 来源:网友投稿

抵扣联做账:发票认证前是包含在“待抵扣进项税额”科目里面的;认证后转入“进项税额”科目,从而计算当期应纳税额。

借:应交税金-应交增值税(进项税)贷:应交税金-应交增值税(销项税)增值税专用发票抵扣联,可以认证抵扣的,在认证相符后,和认证结果通知书一起存放,以备查验。年末将增值税专用发票抵扣联复印件和认证结果通知书装订成册,与其他会计文件一起归档。

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