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期初应付账款错误如何冲销做会计分录

发表时间:2024-11-09 11:50:16 来源:网友投稿

期初应付账款错误冲销的会计分录如下:

如果是因多计应付账款导致的错误,应在发现错误时进行冲销:

借:应付账款

贷:银行存款或现金(根据实际支付情况)

如果是因少计应付账款导致的错误,应在发现错误时进行补记:

借:银行存款或现金

贷:应付账款

这里的“应付账款”是错误记录的账户,而“银行存款”或“现金”是实际支付或应支付的账户。通过这样的分录调整,可以确保期初应付账款的准确性,使财务报表反映真实的财务状况。

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