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收到多结算的材料款如何账务处理呢?

发表时间:2024-05-28 14:36:37 来源:网友投稿

收到材料发票会计分录

先收到材料做:

借:原材料:XX材料-暂估入帐

贷:应付账款:XX单位;

付款N次做:

借:应付账款:XX单位

贷:银行存款

3./1.收到发票做:先冲销暂估入帐做:

借:原材料:XX材料-暂估入帐(红字)

贷:应付账款:XX单位;(红字);

3/2.按发票做:

借:原材料:XX材料

借:应交税费:应交增值税:进项税;

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