审计经理岗位的职责描述
审计主管负责对集团上报的月度、年度财务报表进行稽核,提出修改意见。下面是我整理的。
篇一
职责:
1.按照国家审计法规、集团财会审计制度的有关规定,负责拟订集团审计实施细则;
2.建立对于资产和资金使用的监控机制及其它财务监控机制,发现违规现象时,及时采取预警措施;
3.组织对集团重大经营活动、重大专案、重大经济合同的审计活动;
4.全面审查各区域对授权制度和作业流程的执行情况;
5.定期或不定期地组织必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;
6.与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系。
任职资格:
1.学历要求:本科及以上学历;
2.专业要求:财务会计、税务、审计等相关专业;
3.工作经验:5年以上大型集团公司财务、审计工作经验;
4.知识技能:熟悉财务核算系统,以及公司财务会计、审计、税务、外汇等业务;熟悉审计操作程式和审计方法;熟悉会计操作、会计核算及审计的全套流程与管理;熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关账务的处理方法;熟悉财务管理、企业融资及资本运作;
5.能力素质:良好的口头及书面表达能力;具有较强的组织、计划、控制、协调能力;具有较高的领导管理能力;较强的人际交往能力和团队协作精神;具有较强的综合分析能力。
篇二
职责:
1、协助审计经理编制每年度集团下属加盟中心的审计计划。
2、遵循内审标准开展审计活动,包括校区经营审计、财务审计、内部控制制度审计以及专项审计等
2、协助审计经理及财务总监做好集团内及关联公司的年度内审工作。
3、能独立完成审计资料收集、审计底稿编制、出具审计报告,并提出合理意见和建议。
4、定期对各子公司内部管理制度及执行情况进行审计
5、跟踪每次审计建议的执行落实情况,实施后续审计工作
6、参与公司业务流程、制度改进和风险评估,对公司内部流程进行优化
7、负责审计资料的原始调查的收集、整理和建档工作
8、完成集团公司临时布置的工作
任职要求:
1、审计、财会、财务管理本科以上学历,熟悉会计、审计、税务、内部审计的法律法规
2、2年以上集团公司内审实操经验,有良好的沟通、分析能力和团队协作精神
3、有较强的责任心、原则性,工作耐心、细致,能经常出差,具备良好的计算机运用能力。
4.能适应出差。
篇三
职责:
1、参与公司招议标过程管理,议标专案价格审查、标底及拦标价起草;
2、参与健全公司内部控制体系,定期开展风险评估、内控评价,出具内控评价报告;
3、参与健全公司内部审计体系,定期开展内控审计、专项审计;
4、参与公司需外部审计工作的联络,合同签订和审计工作的跟进;
5、参与健全公司反舞弊机制;
6、完成上级安排的其他临时工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计、会计、经济学等相关专业;
2、5年以上大型制造业审计、内控、流程管理或事务所审计相关工作经验;
3、掌握一定的制造业风险资料库和内部控制、内部审计方法论;
4、具备风险导向、品相端正。
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