现代企业内部审计精要的目录
第一篇内部审计基础第一章职能定位第一节基本概念第二节现代企业内部审计特点第三节现代企业内部审计职能第二章机构设置第一节公司治理与内部审计第二节内部审计机构设置第三节内部审计外包第三章职业要求第一节职业道德规范第二节职业技能与知识第三节人际关系第四节职业后续教育第四章规范管理第一节我国内部审计的行业管理第二节内部审计准则及其指南第三节部门管理第四节项目管理第五节质量控制第二篇审计程序第一章项目分类规程第一节立项评估第二节常规确认项目规程第三节简易确认项目规程第四节咨询项目规程第二章计划阶段规程第一节制订项目审计计划第二节制定项目实施方案第三节审前准备第三章现场阶段规程第一节进点会第二节现场观察与走访第三节内部控制测评第四节实质性测试第五节审计取证第六节撰写审计工作底稿第四章报告阶段规程第一节后续调查第二节撰写审计报告第三节审计报告定稿第四节项目文件归档第五章项目追踪和成果利用第一节整改情况调查第二节后续审计第三节成果利用第三篇实用文书第一章业务管理文书第一节审计规划书第二节年度审计计划第三节项目管理文书第四节审计送达文书第五节审计档案管理文书第二章项目计划阶段文书第一节项目评估文书第二节项目审计计划第三节项目实施方案第四节项目审前调查文书第五节审前会议纪要第六节审计通知书第三章现场阶段文书第一节进点会会议纪要第二节管理当局声明书第三节被审计人承诺书第四节内部控制调查表第五节与外部审计沟通函第六节审计工作底稿第七节现场审计工作考核和小结第四章报告阶段文书第一节审计报告第二节审计调查报告第三节审计结果报告第四节审核报告与简易项目确认表第五节咨询报告与咨询项目情况表第六节征求意见文书第七节审计意见书第五章项目追踪文书第一节内部整改反馈书第二节审计发现问题整改情况调查表第三节后续审计报告第四篇技术方法第一章审查书面资料的方法第二章客观实物证实方法第三章审计调查方法第四章统计抽样方法第五章分析性复核方法第六章内部控制评审方法第七章信息化时代下的审计技术方法第五篇实战技巧第一章查账技巧第二章监盘技巧第三章询证技巧第四章审计资源利用技巧第五章审计重点确定技巧第六篇实务指南第一章财务审计头务于茸南第二章改制重组审计实务指南第三章舞弊审计实务指南第四章经济效益审计实务指南第五章投资项目审计实务指南第六章物资采购比价审计实务指南第七章经济责任审计实务指南第八章职能管理审计实务指南第九章合同审计实务指南第十章风险审计实务指南第十一章审计调查实务指南第七篇经典案例第一章财务审计案例第二章改制重组审计案例第三章舞弊审计案例第四章经济效益审计案例第五章投资项目审计案例第六章物资采购比价审计案例第七章经济责任审计案例第八章职能管理审计案例第九章合同审计案例第十章风险审计案例第十一章审计调查案例第八篇内部审计展望第一章企业内部审计领域的拓展第二章企业内部审计的国际比较第三章内部审计发展趋势后记
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