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税控盘数据和小规模增值税申报表计算结果不一致怎么办

发表时间:2024-07-21 07:04:29 来源:网友投稿

主要是帐务处理有错误(还没有开票),确认销售收入时,是不应该预做“销售收入的”,如果申报表还没报走,就修改申报表;如果申报已结束,只有等下月再调整了。对全年累计销售收入不会有影响的,没有关系的。

应税货物销售额不必和利润表主营业务收入。但如果存在未开具发票单确认收入的情况,也应该申报,反映在申报表上(附表1有一栏是“未开票收入”);如果有免税销售收入,也同样申报,这样一来,两者就一致了。

扩展资料:

《增值税专用发票使用明细表》的“发票类别”栏:纳税人使用的增值税专用发票按《国家税务总局关于开展增值税专用发票计算机稽核工作的通知》(国税发[1994]134号文件)规定的编码填写。

即:第一位代表发票版本的语言文字,分别用1、2、3、4代表中文、中英文、藏文、维文;第二位代表是几联发票,分别用4、7表示四联、七联;第三位代表发票的金额版本号,分别有1、2、3、4表示万元版、十万元版、百万元版、千万元版,第三位为0表示电脑发票。

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