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已结账的月份如何调整应收和其他应收

发表时间:2024-07-25 10:23:43 来源:网友投稿

三个办法根据情况选用:

1、先反结账,再在需要调整的当期冲红,然后按正确的重新登帐,再结账一次

2、可以在本期调整,方法同上

3、如果是应收应付或应收账款与其他应收款之间的调整,可以用对冲或差额调整

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