当前位置:新励学网 > 秒知问答 > 应收账款核销账务处理

应收账款核销账务处理

发表时间:2024-07-26 08:10:20 来源:网友投稿

应收账款核销结转:

借:以前年度损益调整10000元

贷:坏账准备10000元

核销时:

借:坏账准备10000元

贷:应收账款-XXXX10000元

然后把以前年度损益调整转入利润分配-未分配利润:

借:利润分配-未分配利润

贷:以前年度损益调整

在做资产负债表时,只要调整应收账款和未分配利润的年初数就好了。

免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。

如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!