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负数发票的账务处理

发表时间:2024-08-14 12:40:33 来源:网友投稿

1,将红票与后面开的兰票的记账联放在一起入账,涉税账务(其他不计)借:应交税金-销项,贷:应交税金-销项,销项税一正一负,此业务不缴税;\r 2,退回的发票与抵扣联与红票留底联保存备查,但要注意,未升级的增票系统开红票要事先得到税务机关的审核批准,不然,可能会被处罚的。\r

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