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抵扣联是不是要放在抵扣那个月做账

发表时间:2024-08-14 14:24:56 来源:网友投稿

抵扣联(进项税)没有具体的规定一定要在抵扣当月入账,只要增值税纳税申报的时候分栏目填清楚就可以了。

当月未认证的发票的会计分录为:

贷:应付账款/应付货款

发票在以后月份中认证的会计分录为:

贷:应交税费--待抵扣进项税额

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