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增值税专票红冲怎么处理账务

发表时间:2024-08-14 15:34:47 来源:网友投稿

红字发票账务处理销售方要根据红字发票的记账联,做与原来分录一致的负数或红字分录进行冲减。

借:银行存款/应收账款 负数或红字

贷:应交税费--应交增值税(销项税额) 负数或红字

购货方应该做进项税额转出

借:应交税费--应交增值税--进项税额转出 负数或红字

贷:应付账款 负数或红字

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