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暂估入帐如何冲销

发表时间:2024-08-14 19:17:50 来源:网友投稿

对于暂估的材料,我们在收到相关的发票时,就应该用红字将暂估分录进行冲销,然后根据发票金额重新入账。具体分录如下:

1、货款尚未支付,材料已经验收入库【收到单据】(款未付+货到)

应交税费——应交增值税(进项税额)

贷:应付账款

借:原材料

贷:应付账款——暂估应付账款

3、下月初红字冲销原会计分录:

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