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专用增值税发票怎么算一个月之内要交多少税给国税局呢

发表时间:2024-08-18 16:07:40 来源:网友投稿

首先我滤一下,本月,你处销售含税金额是2,116,066.34,那么销项税则是2116066.34/1.17*0.17=307462.63;其次采购并取得发票含税金额是1,991,602.34,如果所有取得的发票均为17%的增值税专用发票,并且均已在税务机关认证通过,则进项税理论上是1991602.34/1.17*0.17=289378.12,实际不会是这个金额,一定有涉及到元位的尾差;所以按理论上讲,应纳税额则为18084.51;但是,有其他情况,比如,采购发票为普票的,则不能计算进项税,因为它不可抵扣,再比如,供应商是小规模纳税人的,则只能提供3%的增值税专用发票,等等原因;所以进项税只能按照在税务机关认证通过所获得的结果来作为抵扣依据,由此来看,你单位的会计多半是对的。

至于税负一般按年计算,以全年应纳税款除以全年销售收入,就是你的税负了。---------END--------

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