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预付账款借方余额如何冲平

发表时间:2024-08-21 22:46:33 来源:网友投稿

在实际工作中,对应收应付,预收预付这种科目,我们称为往来科目

往来科目一般可以不考虑一级科目名称,直接按往来单位设置明细账

也就是说客户类别的明细科目,其借方余额做为应收账款,其贷方余额做为预收账款

供应商类别的明细科目,其借方余额做为预付账款,其贷方余额做为应付账款。

借:预付账款

贷:应付账款

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