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开票少付的尾差怎么做账

发表时间:2024-08-22 09:22:14 来源:网友投稿

开票少付的尾差可以按照以下步骤进行处理:将尾差金额记入“应付账款”科目,作为往来款项挂账处理。

如果以后还要支付这笔款项,则该部分作为往来款挂在应付账款科目中,不需要做营业外收入处理。如果以后不用再支付这笔款项,则将尾差金额记入“营业外收入”科目。以上步骤仅供参考,具体处理方式需要根据实际情况进行判断和操作。

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