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暂估成本怎样做账务处理

发表时间:2024-08-22 09:29:38 来源:网友投稿

有些货物已经收到,但是并没有收到入库发票,这个月也已经销售,这时要计算成本,就要暂估成本做会计分录,如下:

借方:库存商品—暂估A商品1000

转主营业务成本

借方:主营业务成本1000

下个月收到发票红字冲回,做一张跟原来一样的红字凭证,根据发票重新做会计分录如下:

借方:库存商品—A商品1200

借方:应交税金—增值税—进项156

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