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发邮件让领导审批差旅费报销单,怎样写能显得客观严谨,注意礼节

发表时间:2024-08-22 09:35:48 来源:网友投稿

出纳人员应按规定对报销单据和记账凭证进行审核复算,如交通费、住宿费金额是否符合规定标准,伙食补助费、住宿费包干结余、不买卧铺补贴等的计算是否正确,记账凭证和报销单的金额是否一致等,审核无误后才办理现金收付。

对实行定额备用金的,按实际报销金额全部用现金付给报销单位或工作人员,实行非定额备用金的,将出差人员多借的现金收回,少借的部分补给出差人员。大体来说有几点:

1、审核票据的真实性、有效性,防止有假票、废票、过期票等;如查原始单据上是否有盖章,是否合法有效;另外再看下金额是否一致,票面上的该填写的内容是否齐全。

2、审核出行线路、出行时间、出行人数是否与本单位领导安排一致;票据的数量、时间与路程的连续性等;

3、出差补助的标准是否超出本单位规定的标准。

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