审计风险中内部控制的含义和要素是什么
发表时间:2024-10-03 14:49:05
来源:网友投稿
审计风险中的内部控制是指企业内部为合理保证财务报告可靠性、经营效率和合规性而采取的规划和措施。其要素包括:1.控制环境,指企业高层对内部控制的态度和重视程度;2.风险评估,识别和评估风险,以确定控制措施;3.控制活动,具体措施确保控制目标实现;4.信息和沟通,确保信息及时、准确传达;5.监督,监控内部控制的有效性。这些要素共同作用,保障企业运营的稳定和安全。
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