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代垫费用发票开给代垫方怎么做账

发表时间:2024-10-06 18:11:13 来源:网友投稿

代垫费用发票开给代垫方做账的步骤如下:1. 收到代垫方提供的发票后,将其归入“其他应收款”科目。2. 根据发票金额,在“其他应收款”科目下开设“代垫费用”明细科目。3. 将发票金额借记“代垫费用”明细科目,贷记“银行存款”或“现金”科目。4. 每月或按实际发生时间,根据代垫费用明细科目的借方发生额,编制“代垫费用明细表”,反映代垫费用的发生情况。5. 年末,根据“代垫费用明细表”,将代垫费用转出,借记“管理费用”等科目,贷记“其他应收款——代垫费用”科目。这样代垫费用发票开给代垫方就完成了做账。

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