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计提费用和实际支付不一样那误差怎么走

发表时间:2024-10-06 19:26:21 来源:网友投稿

在会计处理中,计提费用与实际支付费用不一致时,首先需要计算两者之间的差额。如果计提费用高于实际支付,差额通常作为“预提费用”或“待摊费用”处理,即减少当期费用或增加资产;如果实际支付高于计提费用,则差额作为“待处理费用”或“其他应付款”处理,即增加当期费用或负债。具体操作上根据差额调整相应的会计科目,确保会计记录与实际财务状况相符。例如若计提1000元,实际支付800元,则需在账上记“借:待处理费用200元,贷:银行存款800元;借:管理费用1000元,贷:预提费用1000元”。这样账面费用与实际支出保持一致。

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