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其他应收款从年初就是负数要怎么办

发表时间:2024-10-06 21:42:17 来源:网友投稿

其他应收款从年初就是负数,可能是因为企业预收了款项、发放了备用金或归还了以前多付的款项等。首先应核查相关凭证,确认负数的具体原因。如果是预收款,等待实际交付商品或提供服务后,再计入其他应收款。若是备用金应按照实际使用情况核销。若为归还多付款项,应调整其他应收款账目。若确认负数正确,可按实际情况进行调整,但需保证财务报表的真实性和准确性。

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