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用友固定资产如何反结账

发表时间:2024-10-08 01:28:47 来源:网友投稿

用友固定资产的反结账操作如下:

打开用友固定资产管理系统,点击“管理”菜单,选择“反结账”功能。

在弹出的反结账窗口中,选择需要反结账的账套。

系统会自动列出该账套下所有已经结账的月份,选择需要反结账的月份。

点击“确定”按钮,系统会提示确认反结账操作,再次点击“确定”。

系统开始执行反结账操作,完成后会弹出提示框,显示反结账成功。

反结账后可以再次进行结账操作。

,反结账操作会取消之前结账月份的所有账务处理,请确保在反结账前做好数据备份。

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