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发票跨月如何入账

发表时间:2024-10-09 02:12:06 来源:网友投稿

当发票跨月时,首先应核对发票内容,确保无误。然后根据发票所属月份,在财务软件中找到对应的会计期间。在“其他应付款”科目下,选择“暂估入账”功能,将发票金额录入。接着在月末或次月初,根据实际情况,通过“应付账款”科目,将暂估金额调整至正确的会计期间。最后在次月或以后月份,根据实际支付情况,在“银行存款”科目下进行支付,完成入账。这样操作可以确保财务数据的准确性和合规性。

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