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往来管理如何结转

发表时间:2024-10-09 02:23:31 来源:网友投稿

“往来管理”的结转,通常指的是将某一会计期间内发生的往来业务进行结算,并结转到下一个会计期间。具体操作步骤如下:

核对往来账目:首先核对所有往来账户的借方和贷方余额,确保账目准确无误。

编制结转凭证:根据核对后的账目,编制结转凭证。凭证中应明确注明结转的金额、对应账户及结转原因。

过账处理:将编制好的结转凭证过入总账和明细账,确保账目准确。

结转处理:在财务软件中,执行结转操作,将本期的往来款项结转到下一期。此时原有往来账户的余额会清零,下一期将从零开始重新记录往来款项。

核对结果:结转完成后,再次核对往来账目,确保结转准确无误。

通过以上步骤,可以确保往来管理在会计期间的顺利结转。

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