应收账款月末怎么处理
发表时间:2024-10-15 18:27:51
来源:网友投稿
应收账款月末处理如下:
首先核对当月销售发票,确认已开票但尚未收到款项的金额。其次根据已开票的应收账款和客户付款记录,编制应收账款账龄分析表,分类记录不同账龄的应收账款。接着对已超过信用期的应收账款,检查是否采取催收措施,如电话、邮件或上门催收等。然后将应收账款账龄分析表与会计分录进行核对,确保账务处理的准确性。最后根据账龄分析表,编制月末应收账款坏账准备计提的会计分录,计提坏账准备以反映应收账款的可实现价值。同时更新应收账款总账和明细账,确保账目清晰、准确。
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