有抵扣联怎么做账
发表时间:2024-10-16 03:10:34
来源:网友投稿
有抵扣联的账务处理步骤如下:首先将抵扣联作为原始凭证,记录在账簿中的“应交税费-应交增值税(进项税额)”科目下。然后根据抵扣联上的税额,进行相应的会计分录,借记“应交税费-应交增值税(进项税额)”科目,贷记“银行存款”或“应付账款”等科目。接下来将抵扣联附在会计凭证后面,以便日后核对和审查。最后在税务申报时,将抵扣联作为附件提交给税务机关,进行进项税额的抵扣。这样就完成了有抵扣联的账务处理。
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