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货币资金收支审计思路

发表时间:2024-10-27 05:15:17 来源:网友投稿

货币资金收支审计主要是对企业的现金、银行存款等货币资金收支活动的真实、合规性进行审查。审计思路包括:

了解企业货币资金管理制度,检查其是否完善和执行到位。

检查现金收支凭证,核对收支金额、时间、用途等,确保其真实、合法。

对银行存款进行核对,确认存款余额与账面余额相符。

检查银行对账单,核实银行存款的变动情况。

分析现金流量表,关注企业货币资金收支的合理性。

重点关注大额现金收支、异常资金流向等风险点。

核实货币资金收支的审批流程,确保合规性。

对发现的问题提出整改意见,促进企业加强货币资金管理。

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