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供应商提前开具全额发票账务怎么处理

发表时间:2024-11-05 11:31:59 来源:网友投稿

当供应商提前开具全额发票时,企业应按照实际收到的款项进行账务处理。首先在收到发票时,借记“应付账款”科目,贷记“银行存款”或“现金”科目。其次在确认商品或服务时,借记“库存商品”或“相关成本”科目,贷记“应付账款”科目。最后根据会计准则进行相应的税费处理。这样处理可以确保账务准确,同时反映企业的真实财务状况。

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