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汇算期间取得以前年度发票账务怎么处理

发表时间:2024-11-09 00:01:29 来源:网友投稿

汇算期间取得以前年度的发票,首先确认该发票对应的收入或费用是否已经确认过。如果尚未确认,则按照正常的会计处理流程,将发票作为当期收入或费用入账。如果已确认过,则根据具体情况进行调账处理:若多计了费用,需做相反分录;若少计了费用或多计了收入,则做调整分录。调账时需遵循会计准则,确保账务真实、准确。同时确保调整后的税额正确,符合税法规定。

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