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报表中其他应付款为负数如何处理

发表时间:2024-11-09 00:52:53 来源:网友投稿

报表中其他应付款为负数,首先应确认该科目是否存在误用或误记。若确因会计处理错误导致负数,应按错误原因调整账目。例如若为多付供应商款项,则需与供应商沟通确认,将多付金额转回;若为收入预收未及时确认,则需将预收款转为收入。若确因业务往来导致负数,如客户欠款被核销,则应确认坏账损失,并在报表中进行相应处理。调整账目后重新生成报表,确保其他应付款科目余额为正数,符合会计准则。同时关注相关风险,加强内部控制,防止类似问题再次发生。

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