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上月有留底抵本月该怎么做分录

发表时间:2024-11-09 02:28:29 来源:网友投稿

上月有留底抵本月,可以这样进行分录处理:

借:主营业务收入(或相关收入科目) 贷:应交税费—应交增值税(销项税额)

借:应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款

这样的分录处理,首先将上月的留底收入从主营业务收入科目中转入,然后根据税率计算出应交的增值税额,并将已交的税金从银行存款中扣除。这样处理可以确保本月的收入和税金计算准确无误。

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