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上月认证的专票本月对方冲红如何账务处理

发表时间:2024-11-09 02:32:37 来源:网友投稿

上月认证的专票本月对方冲红,账务处理如下:首先在“应交税费——应交增值税(进项税额)”账户借方红字冲减原进项税额。其次在“主营业务收入”账户贷方记录原销售收入的金额。然后在“应交税费——应交增值税(销项税额)”账户贷方红字冲减原销项税额。最后在“库存商品”账户贷方冲减原商品成本。这样处理既反映了实际交易情况,又确保了账务的准确性。

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