管理费用发票跨月怎么做账务处理
发表时间:2024-11-09 09:38:32
来源:网友投稿
管理费用发票跨月做账务处理时,首先确认该发票所属的会计期间。然后在当月会计科目中,找到对应的管理费用科目,如办公费、水电费等。将发票金额借记至该科目,贷记“应付款”或“银行存款”科目。若发票所属月份的账已结,需先在“待摊费用”或“预提费用”科目中进行调整,待实际发生月份再做分摊处理。最后确保跨月发票的账务处理符合企业会计准则和税法规定。
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