供应商少收货款账务怎么处理
发表时间:2024-11-13 01:16:59
来源:网友投稿
当供应商少收货款时,首先需要确认实际收到的货款金额,并核对合同或订单中的应付款项。在会计处理上,应将实际收到的货款金额作为收入入账,并在借方记录“应收账款”或“预收账款”科目,贷方记录“银行存款”或“库存现金”科目。同时在“主营业务收入”或“其他业务收入”科目中记录应收的货款差额。这样既可以确保账务的准确性,也能正确反映企业的经营状况。
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