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用友反结账怎么做

发表时间:2024-12-14 04:33:58 来源:网友投稿

用友反结账操作如下:

进入用友软件,找到“财务”菜单,选择“结账”功能。

在结账页面勾选需要反结账的会计期间。

点击“反结账”按钮,系统会提示确认操作,点击“是”继续。

系统开始反结账操作,根据提示完成相关步骤。

操作完成后可以查看相关凭证、账簿等,确认数据准确性。

注意:反结账操作需谨慎,一旦完成无法恢复。确保在反结账前已备份好相关数据。

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